便民公告
2016年公安局决算信息公开
发布:阳泉市公安局    时间:2017/8/28 9:40:54

2016年公安局决算信息公开

第一部分   阳泉市公安局概况

(一)主要职能

阳泉市公安局是人民政府的职能部门,贯彻执行党和国家有关公安,工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、公安厅的指示;拟订、研究落实有关政策和实施意见维护阳泉市市区范围内的社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;预防、制止和侦查犯罪活动;防范、打击恐怖活动;管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在阳泉市市区居留、旅行的有关事务;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:__阳泉市公安局_

序号

所属单位名称

1

阳泉市公安局

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2016年收入支出决算表

公开01表

编制单位:阳泉市公安局

2016年7月

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

174,788,740.14

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

2,000,000.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

180,653,091.91

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

8

八、社会保障和就业支出

44

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

1,663,006.02

10

十、节能环保支出

46

0.00

11

十一、城乡社区支出

47

0.00

12

十二、农林水支出

48

0.00

13

十三、交通运输支出

49

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

15

十五、商业服务业等支出

51

0.00

16

十六、金融支出

52

0.00

17

十七、援助其他地区支出

53

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

19

十九、住房保障支出

55

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

21

二十一、其他支出

57

2,000,000.00

22

二十二、债务还本支出

58

0.00

23

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

174,788,740.14

本年支出合计

60

184,316,097.93

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

23,776,148.96

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

23,776,148.96

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

30

    年末结转和结余

66

14,248,791.17

31

      基本支出结转

67

0.00

32

      项目支出结转和结余

68

14,248,791.17

33

      经营结余

69

0.00

总计

36

198,564,889.10

总计

70

198,564,889.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2016年收入决算表

公开02表

编制单位:阳泉市公安局

2016年7月

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

174,788,740.14

174,788,740.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

171,125,734.12

171,125,734.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

171,125,734.12

171,125,734.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

97,258,718.53

97,258,718.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

66,617,015.59

66,617,015.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

  国内安全保卫

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040214

  反恐怖

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040218

  警犬繁育及训养

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040219

  信息化建设

5,950,000.00

5,950,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,663,006.02

1,663,006.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1,663,006.02

1,663,006.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

1,663,006.02

1,663,006.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2016年支出决算表

公开03表

编制单位:阳泉市公安局

2016年7月

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

184,316,097.93

98,921,724.55

85,394,373.38

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

180,653,091.91

97,258,718.53

83,394,373.38

0.00

0.00

0.00

20402

公安

180,653,091.91

97,258,718.53

83,394,373.38

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

97,258,718.53

97,258,718.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

78,693,623.28

0.00

78,693,623.28

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

310,000.00

0.00

310,000.00

0.00

0.00

0.00

2040205

  国内安全保卫

1,450,000.00

0.00

1,450,000.00

0.00

0.00

0.00

2040208

  出入境管理

40,750.10

0.00

40,750.10

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

2040214

  反恐怖

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

2040218

  警犬繁育及训养

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2040219

  信息化建设

1,950,000.00

0.00

1,950,000.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,663,006.02

1,663,006.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1,663,006.02

1,663,006.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

1,663,006.02

1,663,006.02

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:阳泉市公安局

2016年7月

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

172,788,740.14

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,000,000.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

180,653,091.91

180,653,091.91

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1,663,006.02

1,663,006.02

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

174,788,740.14

本年支出合计

77

184,316,097.93

182,316,097.93

2,000,000.00

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

23,776,148.96

年末财政拨款结转和结余

79

14,248,791.17

14,248,791.17

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

23,776,148.96

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

14,248,791.17

14,248,791.17

0.00

29

82

总计

30

198,564,889.10

总计

83

198,564,889.10

196,564,889.10

2,000,000.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:阳泉市公安局

2016年7月

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

182,316,097.93

98,921,724.55

83,394,373.38

204

公共安全支出

180,653,091.91

97,258,718.53

83,394,373.38

20402

公安

180,653,091.91

97,258,718.53

83,394,373.38

2040201

  行政运行

97,258,718.53

97,258,718.53

0.00

2040202

  一般行政管理事务

78,693,623.28

0.00

78,693,623.28

2040204

  治安管理

310,000.00

0.00

310,000.00

2040205

  国内安全保卫

1,450,000.00

0.00

1,450,000.00

2040208

  出入境管理

40,750.10

0.00

40,750.10

2040211

  禁毒管理

500,000.00

0.00

500,000.00

2040214

  反恐怖

350,000.00

0.00

350,000.00

2040218

  警犬繁育及训养

100,000.00

0.00

100,000.00

2040219

  信息化建设

1,950,000.00

0.00

1,950,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,663,006.02

1,663,006.02

0.00

21005

医疗保障

1,663,006.02

1,663,006.02

0.00

2100501

  行政单位医疗

1,663,006.02

1,663,006.02

0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06表

编制单位:阳泉市公安局

2016年7月

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

72,611,475.34

302

商品和服务支出

47,819,342.36

30101

基本工资

16,817,983.33

30201

办公费

966,062.57

30102

津贴补贴

49,176,953.99

30202

印刷费

294,458.50

30103

奖金

4,665,332.00

30203

咨询费

4,200.00

30104

其他社会保障缴费

1,947,606.02

30204

手续费

5,310.00

30106

伙食补助费

3,600.00

30205

水费

93,853.42

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

623,437.16

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

370,497.75

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费